|
Faktúra |
OF2021/10
|
Odber zemného plynu za obdobie 2021/05
|
547,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Darčekové kupóny - SF
|
171,94 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/71
|
Potraviny ŠJ
|
20,15 |
s DPH |
|
2015
|
04.05.2021 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/69
|
Potraviny ŠJ
|
45,87 |
s DPH |
|
03092015
|
04.05.2021 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/68
|
Potraviny ŠJ
|
76,60 |
s DPH |
|
07012020
|
04.05.2021 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/67
|
Potraviny ŠJ
|
43,71 |
s DPH |
|
2015
|
04.05.2021 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/74
|
Činnosť BOZP za 2021/4
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/81
|
Potraviny ŠJ
|
285,77 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
OF2021/8
|
Odber zemného plynu za obdobie 2021/04
|
547,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/76
|
Elektrická energia 2021/04
|
304,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/75
|
Farby, riedidlo
|
118,99 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
FL TRADE Plus, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/72
|
Pevná linka 4/2021
|
30,59 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/66
|
Odborná prehliadka plynových kotlov
|
244,94 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Slaninka Dušan |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Potraviny ŠJ
|
128,80 |
s DPH |
|
03092015
|
22.04.2021 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
OF2021/9
|
Odber elektrickej energie za obdobie 2021/03
|
156,71 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/63
|
Potraviny ŠJ
|
29,16 |
s DPH |
|
2015
|
19.04.2021 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/61
|
Tlačiareň HP
|
109,00 |
s DPH |
O2021/16
|
|
19.04.2021 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/60
|
Notebook HP
|
409,00 |
s DPH |
O2021/15
|
|
19.04.2021 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Mobilný telefón 4/2021
|
14,81 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2021/58
|
Motýlia záhrada - živá sada
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |