Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/210 Predĺženie domény 13,20 s DPH O2023/84 22.09.2023 ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica 08.12.2023
    Objednávka O2024/1 Likvidácia odpadových vôd 282,60 s DPH 15.01.2024 Michal Vaščák, Richnava 246 Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.02.2024
    Faktúra DF2023/313 Didaktické a školské potreby - PK kancel.potreby 112,10 s DPH O2023/17 20.12.2023 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 07.02.2024
    Zmluva 1/2024 Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biiolog. rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov 29.55/mesiac s DPH 01.01.2024 Ekover, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 12.02.2024
    Objednávka O2024/5 Plachty, paplóny, vankúše - PK 2 856.00 s DPH 29.01.2024 Ivana Chovanová, Lieskovany 119 Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.02.2024
    Objednávka O2024/4 Aktualizácia programu ŠJ4 57,60 s DPH 22.01.2024 SOFT - GL s.r.o., Levická 44, Košice Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.02.2024
    Objednávka O2024/3 Školské potreby, didakt. pomôcky - PK 153,93 s DPH 16.01.2024 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.02.2024
    Objednávka O2024/2 Prebíjanie upchatého kanála a oprava potrubia 204,00 s DPH 15.01.2024 Michal Vaščák, Richnava 246 Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.02.2024
    Objednávka O2023/108 Didakt. a učebné pomôcky-5-6 ročné detí 110,75 s DPH 20.12.2023 BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.02.2024
    Faktúra DF2023/315 Lopaty, zjazd.tanier-PK, 5-6 ročné, sviečky 110,75 s DPH O2023/108 31.12.2023 BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy Materská škola, Richnava 260 07.02.2024
    Objednávka O2023/107 Didaktické a školské potreby - PK, kancel.potreby 112,10 s DPH 20.12.2023 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.02.2024
    Objednávka O2024/12 Školské potreby - hmotná núdza - PK 514,60 s DPH 19.03.2024 Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO, Štúrova 13, Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 20.03.2024
    Objednávka O2024/11 Dámska pracovná obuv ABEBA 565,50 s DPH 13.03.2024 Mária Repaská - Pracovné odevy, Odborárov 51, Spišská Nová Ves Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 20.03.2024
    Objednávka O2024/10 Údržbová kazeta - tlačiareň Canon 19,85 s DPH 07.03.2024 FaxCopy a.s., Dominikánska 15, Bratislava Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 20.03.2024
    Objednávka O2024/9 Prehliadka tlakových nádob a nízkotlakovej kotolne 110,00 s DPH 07.03.2024 Ing. Peter Pavlík, Kollárova 10, Spišská Nová Ves Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 20.03.2024
    Objednávka O2024/8 Dokumentácia - SVET ŠKOLKÁRA - PK 82,30 s DPH 01.03.2024 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 20.03.2024
    Objednávka O2024/7 Oprava strechy - budova TJ 500,00 s DPH 16.02.2024 Zdenko Šefčík, Kaľava 70 Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 20.03.2024
    Faktúra DF2023/314 Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 12/2023 25,34 s DPH 22.12.2023 Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy 07.02.2024
    Faktúra DF2023/316 Pevná linka - 12/2023 60,59 s DPH 31.12.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.02.2024
    Faktúra DF2024/56 Mobil - 3/2024 26,21 s DPH 18.03.2024 Slovak Telekom a.s. 20.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2851